Консалтинговая Компания "Деловой Квартал"

Мы предлагаем не только бухгалтерский аутсорсинг, но и налоговое консультирование, обучение и защиту по налоговым спорам

Звоните сейчас
(423) 242 94 19 - офис Владивосток

+7 992 174-28-90 - офис С-Петербург

Приветствуем вас, дорогие друзья, в новом в 2018г!

Мы только отгуляли рождественские каникулы, а уже отчетность на носу😱

И все привыкли, что НДС сдаем уже 3 года 25-го числа.
Однако, есть несколько случаев, когда отчитаться по НДС нужно по старым правилам- 20го января. К таким случаям относятся:

1) 20-го числа подается Единая Упрощенная Декларация (ЕУД, не путаем с декларацией по УСНО😄). Это ваше ПРАВО, а не ОБЯЗАННОСТЬ.
ЕУД можно подать, если за отчетный (налоговый) период: ❗вообще не было никаких движений по расчетному (валютному) счету и по кассе. Здесь также надо учитывать, что если предприятие только открыло расчетный счет и была списана комиссия, или движений по счету не было, но комиссия все равно списывалась, то считайте, что условие не выполнено.
‼у организации в этом периоде не должно быть ни доходов, ни расходов, в т.ч. начисления зарплаты, банковских услуг, налога на имущество, транспортного налога и т.п.

Форма этой декларации оооочень простая, всего 1 страничка и пара строчек в ней!

Что заменяет ЕУД?
При ОСНО- НДС и налог на прибыль

Обратите внимание, что декларация по НДС подается только в электронном виде. Но если же вы «нулёвщик» и подходите под описанные условия 👆, то можете подать ЕУД, заменяющую декларацию по НДС и налогу на прибыль, на бумажном носителе (почтой или непосредственно через ИФНС). Главное- не забудьте про срок сдачи: 20-го числа.

Кстати, ЕУД может заменить и декларацию по УСНО (если выполняются те же условия). Но не проще ли 31-го марта подать нулевку по УНО??? 2) Второй случай: если вы импортируете товары из стран ЕАЭС (из Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана или Армении). При таком импорте ГТД не оформляется, пошлины и другие таможенные платежи не уплачиваются.

НО следует помнить, что НДС государству все равно надо заплатить. И не важно, на какой системе налогообложения вы находитесь !!!
Для этого сдается декларация по НДС 20-го числа после месяца, в котором товар был оприходован в учете. То есть такая декларация сдается не по результатам квартала, а по результатам месяца.

Обратите внимание, что форма такой декларации особая!

3) О третьем случае расскажем подробно в четверг🤗

0 Комментарии

Опубликовать комментарий

XHTML: В комментарии ты можешь использовать теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Сообщество бухгалтеров

Отзывы на VL.ru

Онлайн кассы

Свежие записи

Звоните

(423)242-94-19
(423)243-17-82
(423)243-17-76
Exit Popup for WordPress